ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PIUTANG TAK TERTAGIH TERHADAP TUNGGAKAN TAGIHAN PEMBAYARAN PADA PERUMDA TORAJA UTARA
Kata Kunci:
Pengendalian Internal, Tunggakan Pembayaran Tagihan, Rekening AirAbstrak
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pengendalian internal dan efektifitasnya dalam mengurangi tunggakan pembayaran tagihan rekening air pada Perusahaan umum Daerah (PERUMDA) Toraja Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data diperoleh dari data primer yaitu melalui penyebaran kuesioner dalam bentuk internal controller questionnaires. Responden pada penelitian ini adalah karyawan bagian pengendalian internal dan bagian tunggakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap tunggakan pembayaran tagihan rekening air PERUMDA Toraja Utara.Referensi
DAFTAR PUSTAKA
Aik aviska, 2022. Analisis pengelolaan dan pengendalian piutang pada PT. Dharma Purabaya kabupaten madiun
Dera, A. P., Sondakh, J. J., Dan Warongan, J, D. L. 2016. Analisis Efektifitas Sistem Pengendalian Intern Piutang dan kerugian Piutang Tak Tertagih pada PT. Surya Wenang Manado. Jurnal Emba. Volume 4
Ervin Permatasari, 2020. Evaluasi sistem pengendalian internal terhadap piutang usaha pada PT. Telekomunikasi Indonesia, tbk malang
Fajri I. H. 2020. Analisis pengendalian piutang pada Perusahaan daerah air minum tirta bukae kabupaten luwu utara
Hamel, Gary. 2013. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern terhadap Piutang pada PT. Nusantra Surya Sakti. Jurnal Emba. Volume 1
Hery. 2013. Akuntansi Dasar 1 dan 2. Grasindo: Jakarta.
Kadir, Abd. Rahman. 2013. Manajemen Pemasaran Jasa. Bogor:PT Penerbit IPB Press
Kaligis, G.A., ilat V, dan Ponto, W. 2015. Analisis Sistem Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 15
Kotler, Philip & Kevin Lane Keller. 2007. Manajemen Pemasaran, Jilid 1, Edisi 12. Jakarta:PT Indeks Linier. (Online), (http://www.statsdata.my.id/, diakses 1 April 2018).
Muridah. 2018. Analisis pengendalian internal dalam mengurangi tunggakan pembayaran tagihan rekening air pada PDAM kab. Gowa.
Nurdiansyah, Denny. 2011. Statistical Data Analyst: Uji Asumsi Klasik Regresi Rai, I.G.A. 2008. Audit Kinerja pada Sektor Publik. Salemba Empat: Jakarta.
Setiadi, T., dan Muryanti, A.S. 2008. Pembangunan Sistem Informasi Layanan PDAM Tirtamarta Berbasis SMS. Jurnal Informatika. Volume 2.
Subagyo, A., dan Wibowo, M. 2017. Seri Manajemen Koperasi dan UKM Tata Kelola Koperasi yang Baik (Good Corporate Governance). Deepublish: Yogyakarta.
Sugyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G. Alfhabeta: Bandung.
Surupati, D.P. 2013. Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern atas Penjualan dan Penagihan Piutang pada PT. Laris Manis Utama Cabang Manado. Jurnal Emba. Volume I